老师,6月计提电费时:借制造费用—电费8849.56,贷应付账款—供电公司8849.56。7月来了增值税发票1万元(金额8849.56+1150.44增值税)我7月份如何做分录?感谢老师
鱼
于2025-08-26 10:39 发布 45次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

7月补做
借:应交税费-增值税-进项1150.44
贷;应付账款—供电公司1150.44
2025-08-26 10:41:08

借应交税费应交增值税进项
贷制造费用
借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03

如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02

您好
月末制造费用还要结转到生产成本
2022-04-18 09:23:04

您好,同学,您购入时的分录是不对的,所以领用分录无法做。
2020-04-08 15:26:53
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