老师,6月计提电费时:借制造费用—电费8849.56,贷应付账款—供电公司8849.56。7月来了增值税发票1万元(金额8849.56+1150.44增值税)我7月份如何做分录?感谢老师
鱼
于2025-08-26 10:39 发布 109次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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7月补做
借:应交税费-增值税-进项1150.44
贷;应付账款—供电公司1150.44
2025-08-26 10:41:08
借应交税费应交增值税进项
贷制造费用
借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03
您好
月末制造费用还要结转到生产成本
2022-04-18 09:23:04
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2025-05-13 07:25:31
那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
2023-03-22 18:19:31
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