送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-08-14 17:52

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-08-14 17:57

您好,这个提示是说增值税申报时,你本期填的未开发票的销项税额总和,不能比你上期台账里记的未开发票销项税额累计值的负数还小,简单说就是系统在检查你填的数据合不合理,防止你乱冲减税款,如果提示有问题,你就看看上期台账数据对不对,或者检查本期有没有漏填未开发票的收入,

嗯嗯 追问

2025-08-14 18:02

里面的上期台账指的啥?是上年本期,还是上月的数据

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相关问题讨论
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好!用你的不含税收入*税率
2024-04-29 13:52:47
借:银行存款100000 应收账款87200 贷:主营业务收入160000 应交税费-增值税-销项税27200
2024-03-27 17:53:12
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