送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-06-28 19:15

你好,你可以在确认收入的同时就确认成本的。比如这单收入100元,给客户提成应付20元,那么同时就结转相关的成本 
借:主营业务成本-客户提成 2 0 
      贷:应付账款        20 
等实际支付提成的时候,分别冲销应付账款就可以了

建丽 追问

2018-06-28 19:20

客户预付款的提成呢?

蒋老师 解答

2018-06-28 19:21

你能讲下你们提成的具体方法吗,

建丽 追问

2018-06-28 19:28

预付款转过来付10% 
,开始生产完成发货付10%,一两个月后付10%

蒋老师 解答

2018-06-28 19:29

是按收入的10%提成?

建丽 追问

2018-06-28 19:30

如果不是这个月的提成,还没确认收入,可以放待摊费用里吗

蒋老师 解答

2018-06-28 19:32

一般是根据收入提成的,收入确认的同时就确认相关提成,可以放到应付账款,不用放待摊费用啊

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