给客户的提成分别在预付款,发货,终验收三次付清,我在每个月做账时如何处理,近几个月业务少,提成支出占80%加上材料工资费用,利润就亏损,老板娘说一次性做费用不合理?我该如何这比提成呢?
建丽
于2018-06-28 19:10 发布 1278次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-06-28 19:15
你好,你可以在确认收入的同时就确认成本的。比如这单收入100元,给客户提成应付20元,那么同时就结转相关的成本
借:主营业务成本-客户提成 2 0
贷:应付账款 20
等实际支付提成的时候,分别冲销应付账款就可以了
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