送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-28 16:29

你好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 - 福利费 应交税费-应交增值税(进项税转出) 贷:库存商品
2018-07-12 18:21:15
认证后做进项税,同时当月需要做进项税转出
2018-06-26 09:47:57
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-28 16:29:37
借:管理费用 --福利费 5999 贷:应付职工薪酬--福利费 5999 借:应付职工薪酬--福利费 5999 贷:库存商品 5127.35 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 871.65
2018-03-06 12:57:45
你好!如果发票作废了,那么你之前计入的什么科目。都做一样的分录,然后金额做负数。
2018-09-21 16:55:18
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