筹建期我们公司还有欠别人的一些款,比如装修款,耗材款,只是付了一部分,还欠的钱,老板自己也没有一个准确数,我只根据付款的开支发票做了已付款的费用,那这样最后算出来的公司利润是不是不对,必要要把还欠的装修款也要摊进来吗

小天使
于2018-06-27 13:05 发布 737次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-27 13:07
这个是需要一个准确的数据,进行每月摊销处理。
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您好,不用的,我们把账做平就可以了,我们的货抵就是销售,确认收入
借:应收 贷:主营业务收入 销项税
借:应付 贷:应收 现金
2024-03-25 16:51:12
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。
2024-05-23 17:34:34
你好,按照整个的已付加未付金额就可以
2023-12-29 10:11:59
同学你好
对的
这个需要的哦
不能漏记
2022-04-13 08:55:41
没有结清要么就付款,要么就不用管他就是了
2023-10-16 11:58:44
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