老师,我们供应商本来应该是开1000元发票给我们的,我们入库产品也是1000元,然后对方看错了一张退货单,直接把这个退货的金额在这张发票里面票折了,开了985元,供应商说就按照985元的金额支付给他们,就行了,这个账务怎么处理?
带眼镜的波斯猫.
于2025-07-16 15:09 发布 29次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-07-16 15:10
供应商失误导致票折,属销售折让,少付货款。
账务处理:
若已暂估入库,先红冲暂估分录,再按 985 元发票(含进项税分离)入账,如借库存商品、应交税费 - 进项税,贷应付账款 。
若未暂估,直接按 985 元发票(分离进项税后)入库存商品、进项税,贷应付账款
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