送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-10 11:14

你好,你是发生了什么业务
为什么要扣工资。

简单爱 追问

2025-07-10 11:22

就是正常的发工资和设备,6月的工资和社保在6月做账,7月扣款,这个账务怎么做

宋生老师 解答

2025-07-10 11:25

你好,这个借管理费用-社保-公司部分
贷应付职工薪酬,社保公司部分
然后再借一份职工薪酬,社保公司部分。其他应收款社保个人部分
贷,银行存款。

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-04-24 14:24:26
你好  做借支处理 借其他应收款 贷银行  下月发工资时冲 就行了 
2022-02-08 11:26:34
同学好,计提时借记成本费用,贷记应付职工薪酬2000,3号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,6号支付时,借计应付职工薪酬1000,贷记银行存款1000,
2020-04-07 23:21:35
你好,最好计提下,不然分录会不平衡的。
2017-12-30 12:31:52
你好 当月做计提 :借管理费用-工资贷 应付职工薪酬-工资 次月发放:借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款等
2020-07-23 14:30:11
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