送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-26 14:45

你好,根据当月发生业务做分录,红字发票没有开回 暂时不做红字发票分录的 
需要按销项税额减去进项税额计算纳税 
红字发票因为没有开具,无法冲销销项税额的

神奇小飞侠 追问

2018-06-26 14:48

您的意思是,我本月销项税额中不能把这笔加进去,然后用进项做抵扣是吗?

邹老师 解答

2018-06-26 14:48

你好,不能减去这个销项负数 
用销项金额减去进项金额计算纳税

神奇小飞侠 追问

2018-06-26 14:49

税务局说让在7月份报表中把这笔作进项税额转出,这样我就要多交这笔税是吗?

邹老师 解答

2018-06-26 14:49

你好,这个不是转出,而是做销项负数

神奇小飞侠 追问

2018-06-26 14:52

销项负数怎样做账?到7月份收到发票的时候再做账吗?

邹老师 解答

2018-06-26 14:52

你好 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
是的,取得红字发票做这个分录

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相关问题讨论
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55
对,这个是专用发票吗?
2023-01-10 15:41:02
你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-13 15:08:26
你好;     你 要给客户联次的必须要盖章的; 自己的  联次 记账联也建议是盖章的    ;红字信息表  可以不用 
2022-04-22 15:03:00
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