老师,我们卖公司自建的旧厂房收到3455万元 做账:借 银行存款 3455 贷:应收账款3455 开票给对方 做账:借 应收账款 3455 贷:其他业务收入 3169.72 应交税费-应交增值税(销项税)285.28 可是处理固定资产要进入固定资产清理,我怎么把上边的业务和固定资产清理这个科目结合起来?另外我6月份还预交了5%的增值税164.52万元 老师,能结合我提供的金额帮我做下完整的分录吗
SMY
于2025-07-07 15:53 发布 5次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-07-07 15:54
转入清理(需用实际原值和折旧):
借:固定资产清理(账面净值)
累计折旧
贷:固定资产
冲销原分录(合并收入与清理):
借:应收账款 3455(红字)
贷:其他业务收入 3169.72(红字)
应交税费 - 销项税 285.28(红字)
借:应收账款 3455
贷:固定资产清理 3169.72
应交税费 - 销项税 285.28
收款:
借:银行存款 3455
贷:应收账款 3455
预交增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 164.52
贷:银行存款 164.52
结转:借:应交税费 - 未交增值税 164.52
贷:应交税费 - 预交增值税 164.52
结转清理:
借:固定资产清理(3169.72 - 账面净值)
贷:资产处置损益(或相反分录)
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