老师,A公司处于申报研发企业过程中。由A公司设计出来药物配方,委托苏州B企业进行生产。B企业开具了*研发和技术服务*技术服务费,5万元的发票。 请问老师,1、这5万元对于A公司来说,是入什么费用? 2、是否可以做为A公司的研发费用呢?
阿毛????
于2025-07-07 12:29 发布 7次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-07-07 12:30
1.计入 “研发支出 —— 委托外部研究开发费用”,期末根据研发阶段结转(研究阶段转管理费用,开发阶段符合资本化条件转无形资产,否则转管理费用)。
2.可以作为研发费用,需留存委托合同、发票等资料,享受加计扣除时按实际发生额的 80%(即 4 万元)计算。
相关问题讨论

您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44

你好,可以的,计入研发费用就可以
2020-06-01 12:54:25

*研发和技术服务*技术服务费一般纳税人6% 小规模3%
2020-04-08 15:26:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
阿毛???? 追问
2025-07-07 12:32
朴老师 解答
2025-07-07 12:35
阿毛???? 追问
2025-07-07 12:37
朴老师 解答
2025-07-07 12:37
阿毛???? 追问
2025-07-07 12:39
朴老师 解答
2025-07-07 12:40
阿毛???? 追问
2025-07-07 12:42
朴老师 解答
2025-07-07 12:43