公司是建筑公司,当时按照完工百分比发确认的借,应收账款80万 贷,工程结算72万 应交税费-应交增值税-待转销项税额8万 次月收到60万,那当时确认了80万的应收,差额的20万咋做账,还有待转销项咋做账
小花
于2018-06-25 14:58 发布 646次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-06-25 15:00
其余的20万不收了吗?
待转销项开票时 借应交税费-应交增值税-待转销项税额 贷应交税费-应交增值税-销项税额
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其余的20万不收了吗?
待转销项开票时 借应交税费-应交增值税-待转销项税额 贷应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-25 15:00:59

10万元以后不给了吗?
2018-06-26 17:06:02

你好,按你的做账模式,开了发票只需要借:待确认销项税额,贷:应交税费-应交增值税-销项税额就可以了,不能再次确认收入了。
2019-01-08 07:59:01

你好!
借:工程结算
贷:主营业务收入
2019-01-08 07:36:18

111,100,11
2017-12-23 16:05:17
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