送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-23 14:25

你好,这个借管理费用-工资4800,贷应付职工薪酬工资待应付职工薪酬工资4800。
然后借应付职工薪酬 4800,贷银行存款,其他应收款-社保个人部分517.3 其他应收款-公积金-个人部分391
然后支付社保,借管理费用-社保公司部分/公积金公司部分 1205.12/391 贷应付职工薪酬-社保-公司部分/应付职工薪酬-公积金-公司部分1205.12/391
然后借付职工薪酬-社保-公司部分/应付职工薪酬-公积金-公司部分 其他应付款-社保个人部分/公积金个人部分 贷银行存款

高高的柠檬 追问

2025-06-23 15:31

我按照老师说的,这么填写分录对吗,麻烦老师看一下

宋生老师 解答

2025-06-23 15:32

你好,对的了,就是这样了。

高高的柠檬 追问

2025-06-23 15:32

这个图片上填写的分录这么写对不对,麻烦老师看看,谢谢

宋生老师 解答

2025-06-23 15:33

你要么用其他应收,要么用其他应付。

高高的柠檬 追问

2025-06-23 16:26

就是说我前面用的其他应付,后面跟着用其他应付,不能写成两个不同的科目对吗

宋生老师 解答

2025-06-23 16:27

你好,是的。用一个就好了。不然都有余额

高高的柠檬 追问

2025-06-23 16:28

现在这样就行了,是吧老师

宋生老师 解答

2025-06-23 16:29

你好,对的,就是这样了。

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