老师好,我们是小规模的非学历教育培训公司,之前接了政府的项目,收到拨款后做了 借:银行存款 贷:应收账款,后来发现是老板以我们的采购发票申请的项目拨款,那个采购发票的钱是老板自掏腰包陆陆续续支付了的,收到发票我又做了 借:利润分配--未分配利润 贷:其他应付款--法人 现在变成应付账款贷方挂着了,怎么处理呢?
妞
于2025-06-22 23:34 发布 23次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-06-22 23:42
您好, 这个公司账上有钱还给法人就可以了
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第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01

你好,收到分红款时,借:银行存款 贷:投资收益 ,
2020-10-20 15:45:29

您好,乙加工,是甲挂账应付账款乙
2022-03-10 20:16:19

你好,你单位应付账款有多少
提供未分配利润,银行存款再加上即将收回的应收账款,这两者的差额并不能说明有什么问题的
2019-01-04 17:19:25

未分配利润期末数据里面。
2021-02-24 16:07:42
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