送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-25 09:26

你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录 
并对之前领用材料金额做调整

阿澈 追问

2018-06-25 09:44

是先将材料验收入库,然后再冲销来的600的材料是吗?是不是直接借:原材料   600(红字)贷:应付暂估入账款  600(红字)?

邹老师 解答

2018-06-25 09:46

你好,是冲销5000的材料暂估分录

阿澈 追问

2018-06-25 10:42

但是来的材料只有600,剩下的没有来的材料不就成负数的吗?

邹老师 解答

2018-06-25 10:44

你好,你把之前领用的5000冲销,按600领用,就不会是负数了

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相关问题讨论
少付的部分计入营业外收入。
2019-06-27 10:52:07
您可以直接冲减应付账款,没看太懂您说的一起做分录是什么意思
2017-09-11 21:25:59
同学你好 借,银行存款等 贷,其他业务收入 贷,应交税费一应增一销项 借,其他业务成本 贷,原材料 可以开票;
2021-08-26 14:06:11
你好,借原材料贷应付账款暂估
2020-07-10 10:45:25
你好 借,银行存款 贷,其他业务收入 贷,应交税费——应进销
2020-05-04 19:02:39
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