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BBoom ????
于2018-06-22 16:17 发布 962次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-22 16:17
这个可以全额抵扣进项税。 属于减免税处理
BBoom ???? 追问
2018-06-22 16:19
17年9月份注册的公司 现在已经18 年6月份了 还可以吗
江老师 解答
2018-06-22 19:27
尽快使用掉,这个一年的有效期
2018-06-22 20:54
这个该怎么使用喃?
2018-06-22 20:55
2018-06-22 21:23
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
2018-06-22 21:36
这个凭证随时都可以做吗 后面不需要附件吗
2018-06-22 22:41
这个凭证就是有减免税费才做
2018-06-22 23:26
意思我现在就可以做吗?后面也不 需要凭证了吗
申报的时候应该怎么申报喃
2018-06-22 23:27
2018-06-23 00:33
2018-06-23 09:27
申报时做减免税申报处理。不用什么凭证附件
2018-06-23 09:47
应该填在哪里喃
2018-06-23 09:48
主表的第23行,你填写了减免税表这个数据直接到23行
2018-06-23 09:52
下个月申报的时候我就可以填吗
金额就是税控盘加技术费的金额 对吗?一共就是480?
2018-06-23 10:07
可以填列,这个就是你们需要交税时就填减免
2018-06-23 10:14
需要交税的时候才填吗
2018-06-23 10:42
需要交税时才填列这个数据
2018-06-23 10:44
下次交税的时候万一过期了喃
2018-06-23 10:47
2018-06-23 11:29
这个自己控制一下,尽量不过期,过期了不抵扣了
微信里点“发现”,扫一下
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2018-06-22 16:19
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2018-06-22 19:27
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2018-06-22 23:27
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2018-06-23 00:33
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2018-06-23 09:47
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2018-06-23 09:48
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2018-06-23 09:52
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2018-06-23 09:52
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2018-06-23 10:07
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2018-06-23 10:42
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