老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

老师,请问少计提营业税金及附加,是用,借 以前年度损益调整 贷 银行 结转,借 利润分配--未分配利润 贷 以前年度损益调整 还是借: 以前年度损益调整 贷:应交税费-教育费附加
答: 借:以前年度损益调整-调整营业税金及附加 贷:应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-调整营业税金及附加
19年12月未做计提营业税金及附加,在一月补做了,借:以前年度损益调整(营业税金及附加)贷 各项附加税金期未结转后 以前年度损益调整(营业税金及附加)在贷方,利润分配在借方,没问题吧老师?
答: 你好, 借:以前年度损益调整(营业税金及附加) 贷 :应交税费——各项附加税金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我上一年多计提借:营业税金及附加贷:应交税费/教育费,现在是调整为借:应交税费贷以前年度损益 ,借应交税费所得税带以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:未分配利润,那我里面的所得税期末余额在借方,要怎么调整?
答: 你好,你这一笔分录 借应交税费所得税,贷;以前年度损益调整 是用来冲销多计提的税金对应的企业所得税?










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