老是你好,我想问一下我23年付出去的款,因为23年汇算清缴前还未收到发票,我就做了纳税调增了,现在25年收到发票了,那我汇算清缴2024年企税的时候可以调减吗?直接在A105000表扣除类调整项目中30行“其他”处“税收金额”那一栏填写收到的发票金额吗?

奇异果
于2025-05-28 11:21 发布 140次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
这个时间纳税调整明细表里面调整。
2022-03-10 14:16:43
你好,这个是需要调整的
2023-03-31 10:20:29
同学你好
对的
都要调增
超出比例的部分都要调增
2022-05-07 16:55:36
您好,1、借:利润分配 100(数据请忽略)
贷:以前年度损益调整 100
2、借:以前年度损益调整 100
贷:应交税费-企业所得税 100
3、借:应交税费-企业所得税 100
贷:银行存款 100
2024-05-23 13:05:44
好,具体的发生了什么业务的。
2023-02-13 11:30:07
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