汇算清缴为什么要把应交税费--待抵扣进项重分类 问
你好!因为他会显示应交税费负数 答
研发费用占材料,人工,各占比多少合理 问
同学,你好 人工和材料费用比例应保持在60:40左右,以保持研发成本的合理性。 答
老师 所得税汇算 职工福利费 账载是85000 实 问
你好 职工福利费 是按照职工薪金总额的14%作为界限 超出部分 要纳税调减 答
有老师了解 灵活用工平台吗?其中有一条禁发人员是 问
对的就是本企业的这些人员不能用灵活用工发工资。 答
好的,小规模的话税点是多少呀? 问
你好; 小规模目前有优惠的比例按照1% ;就看你什么业务 答
老师 我接了家之前由代账公司做的企业外账,代账做到3月末,代理公司做的与实际严重不符,代账交给我的3月期末银行存款20531.53,但银行对账单上的余额是80259.63,公司是18年6月开始有业务,我把所有业务都补录,该改的改了,过账后银行存款为贷方余额1412003元,请教一下这是什么地方的问题?老师
答: 银行存款余额贷方就不对的,要问之前的代账公司和对账单为什么对不上
银行存款和银行对账单对账时,比方对10月的,是用19月的期初余额还是期末余额?
答: 用九月份的期末数,就是十月份期初数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 情况是这一样,我接了家之前由代账公司做的企业外账,代账做到3月末,代理公司做的与实际严重不符,代账交给我的3月期末银行存款20531.53,但银行对账单上的余额是80259.63,公司是18年6月开始有业务,我把所有业务都根据回单补录,该改的改了,过账后银行存款为贷方余额1412003元,请教一下这是什么地方的问题?老师
答: 是不是你的银行回单不齐,你要根据你的账务,和银行对账单核对,看还有哪些业务没有入账
会计 追问
2018-06-21 14:28
袁老师 解答
2018-06-21 14:47