老师你好,我想问一下企税汇算清缴,关于A105080表的长期待摊费用,“租入固定资产的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才计提他的摊销额,我需要填到资产原值吗?2024年企税汇算清缴这个“长期待摊费用”折旧了多少酒调增多少,这个我是要在哪里填纳税调增呢?A105080表的35项“租入固定资产的改建支出”的“税收折旧、摊销额”填0吗?
奇异果
于2025-05-22 17:01 发布 114次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-05-22 17:09
资产原值:要填,按改建支出成本填。
纳税调增:有税会差异就在 A105080 表第 7 列填;无差异则不调。
税收折旧、摊销额:符合税法规定按当年税法可扣摊销额填,不符则按税法计算可扣额填,不为 0
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你好,这个原值按购入时的进行填写,没有摊销的长期待摊费用借方的增加额
2021-05-27 14:47:53

你好,在汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表根据长期待摊费用发生额填写账载金额,根据当年摊销金额填写本年摊销金额,然后根据累计摊销情况填写累计摊销金额,税收金额栏次一般就是按账载金额栏次填写
2020-05-21 14:06:53

你好,你是在哪里看到了汇算清缴时长期待摊费用会纳税调增呢?能提供一下图片吗
2021-05-13 18:09:28

你好,同学。
你直接是按你这10万填写原值
2020-05-12 16:15:10

你好也摊销完了要填原值的
2020-05-19 15:44:53
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