送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-05-15 10:54

你好,你当时蓝字发票是怎么做的?就做同样的凭证,金额写负数。

K 追问

2025-05-15 10:57

红冲发票就不用做进项税转出吗,因为税局勾选发票是直接默认在进项税额转出那一栏的

宋生老师 解答

2025-05-15 10:58

你好这个是需要做进项转出的

K 追问

2025-05-15 11:00

那正确的分录应该是什么

宋生老师 解答

2025-05-15 11:03

你好你当时的蓝字发票怎么做的?

K 追问

2025-05-15 14:29

借:研发支出   应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

宋生老师 解答

2025-05-15 14:30

你好,那你现在借应付,贷研发,贷应交税费-应交增值税(进项税额)转出

K 追问

2025-05-15 14:36

正常是蓝字对吧

宋生老师 解答

2025-05-15 14:36

你好,是的,这个就是蓝字。

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按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31
你好,是销售红字发票吗?
2018-10-11 17:09:35
你好!需要入账的了。跟蓝字发票一样,只金额写负数
2017-08-30 16:09:41
要的
2017-03-20 10:56:21
您好!跟蓝字发票是一样的,只是金额写负数。
2016-12-29 10:56:15
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