我和甲签订50万的合同,开票金额50万。收款金额50,但是这个50万的金额有15%也就是75000给丙方,丙方开增值税专用发票给我们,这一进一出,需要收取多少费用我们才不亏。能帮忙算算吗?告知下我怎么算。谢谢
夜之雪
于2018-06-19 21:51 发布 1155次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-19 22:04
您好,一般情况下,是根据增值税负率和企业所得税负率,再加上收取的管理费用率,也就是50万元*(增值税负率+企业所得税负率+管理费用率),得出收费用金额,才不算亏的。
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