送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-10 10:41

当月收到红冲发票,若原发票已经抵扣过,则需要填写进项转出

Miracle 追问

2025-05-10 10:43

原发票还没认证抵扣

文文老师 解答

2025-05-10 10:44

如果这样,原发票与红字发票,都不入账处理。

Miracle 追问

2025-05-10 10:49

就是在电子税务局不需要另外操作

文文老师 解答

2025-05-10 10:53

是,在电子税务局不需要另外操作

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相关问题讨论
你好 通过查询平台看该发票是负数,说明对方开给的发票是冲红的。或者联系税局12366查询
2020-03-12 10:57:38
这种情况你只需要按照红冲的部分发票入账就行
2023-12-23 06:08:36
你的开票盘注销了的
2023-10-25 08:26:32
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-14 19:18:51
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
2022-02-24 10:30:19
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