老师你好,2024年度取得的发票现在发生了销售退货,需要退货退款,正常操作流程是开具红冲部分红字发票?请问老师,这个申报增值税需要填写吗?还是只在账账务上用以前年度损益调整?
负责任的芹菜
于2025-05-08 14:47 发布 51次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-05-08 14:48
是的,需要开红字发票申请,附表2填对应的进项转出
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你好同学,申报表上销售额按照冲销之后的销售额填写就可以
2024-02-02 22:33:49

你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15

你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39

红冲收入直接冲当期收入。不用以前年度是一调整。
2022-02-10 12:09:33

你好 这个是什么业务发生的 这个300元的账务 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做的
2020-08-04 11:09:52
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负责任的芹菜 追问
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