送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2025-05-08 11:34

你好不需要做分录,
开票后冲减未开票申报,申报开票收入,正负抵减了

玲珑 追问

2025-05-08 11:39

假设我报的未开票收入50万元,但下交只开了10万元呢?报表上怎么冲能有详细的说明吗?

暖暖老师 解答

2025-05-08 11:40

你分期,你这期冲10再开票10万

玲珑 追问

2025-05-08 11:46

增值税申报有无票申报这一项吗

暖暖老师 解答

2025-05-08 11:47

是,冲减原来申报的未开票收入

玲珑 追问

2025-05-08 11:48

这个表没有未开票申报

暖暖老师 解答

2025-05-08 11:49

那就抵减了不申报数据按照要求的话

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相关问题讨论
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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