送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-17 17:19

你好,4月前的货款进别的公司记到其他应收款或者应收账款,垫付的费用做其他应付款,但是付款的原始凭据要拿给你公司做账

美家 追问

2018-06-17 18:00

老师,是做借:其他应收账款贷营业收入贷应交税费,可是4月前根本没有交过税,我是5月份才接着帐,让我补上以前的帐,公司是小规模。我该如何做好呢?

徐阿富老师 解答

2018-06-17 18:04

你好,这个收入可以做在5月份的帐里

美家 追问

2018-06-17 18:32

老师,是说把2至4月的收入都做到5月合并一起纳税吗?谢谢

徐阿富老师 解答

2018-06-17 18:35

你好,是的,全部做5月份一起就可以的

美家 追问

2018-06-17 19:00

老师,再问一下,那销售成本是不是也说把2至4合并做到5月份,做成5月份成本。谢谢!

徐阿富老师 解答

2018-06-17 19:32

对的,不过最好每个月分开做在5月,也就是说5月份帐里能看出是几月份的销售几月份的成本

美家 追问

2018-06-17 19:41

谢谢老师!

徐阿富老师 解答

2018-06-17 19:49

不客气,祝生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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