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美家
于2018-06-17 17:16 发布 570次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-17 17:19
你好,4月前的货款进别的公司记到其他应收款或者应收账款,垫付的费用做其他应付款,但是付款的原始凭据要拿给你公司做账
美家 追问
2018-06-17 18:00
老师,是做借:其他应收账款贷营业收入贷应交税费,可是4月前根本没有交过税,我是5月份才接着帐,让我补上以前的帐,公司是小规模。我该如何做好呢?
徐阿富老师 解答
2018-06-17 18:04
你好,这个收入可以做在5月份的帐里
2018-06-17 18:32
老师,是说把2至4月的收入都做到5月合并一起纳税吗?谢谢
2018-06-17 18:35
你好,是的,全部做5月份一起就可以的
2018-06-17 19:00
老师,再问一下,那销售成本是不是也说把2至4合并做到5月份,做成5月份成本。谢谢!
2018-06-17 19:32
对的,不过最好每个月分开做在5月,也就是说5月份帐里能看出是几月份的销售几月份的成本
2018-06-17 19:41
谢谢老师!
2018-06-17 19:49
不客气,祝生活愉快,请为我五星评价,谢谢
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-06-17 18:00
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2018-06-17 18:04
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2018-06-17 19:00
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2018-06-17 19:49