我刚进一个企业做记账员 他们让我做应付对账,就连好几年的账都得对上才行,但是账目很乱,有的开票了还有的来货没有开票,我该怎么处理呀?之前做的太烂了 一个户会挂应付预付 ,上年结转数也对不上,不知道从哪里下手都!

中、中、中
于2018-06-15 19:44 发布 1384次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,如果可以的话先发对账函。核对各方截止到上月的金额。然后根据金额倒推对账
2018-06-15 19:51:09
你是新接手,你首先按他给你的余额作为期初建帐处理,然后你在去查找错误,然后你做差错更正处理。
2019-11-19 14:36:49
往来要跟相关方核对还有老板的意思
2022-04-18 18:22:48
你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款
2018-08-20 21:21:16
你好,根据您的描述,有可能是前面会计挂假账,挂多了收拾不了了。对于烂账,老师建议你,追溯查账吧,是真实业务的清理掉,该缴税的缴税。
2018-01-07 13:54:08
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