某公司适用的所得税税率为25%,没有资本化利息。20 问
同学你好,我给你算 答
老师你好,我想咨询一下,培训机构如果是暂收了学生 问
是收到钱直接确认收入。 答
老师,你好,我问下,公司租赁专门进行车辆租赁的公司 问
您好,这个是租赁业,入这个的 答
我们公司是物流运输公司,一批货物损坏,对方公司把 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,应交税费-应交增值税-待认证进项税额 期末 问
不需要处理的,以后认证了再转入进项税 答

我刚进一个企业做记账员 他们让我做应付对账,就连好几年的账都得对上才行,但是账目很乱,有的开票了还有的来货没有开票,我该怎么处理呀?之前做的太烂了 一个户会挂应付预付 ,上年结转数也对不上,不知道从哪里下手都!
答: 你好,如果可以的话先发对账函。核对各方截止到上月的金额。然后根据金额倒推对账
老师。我现在接着做去年的没有做完的帐,日记账发我了做账,我对着系统上说的分录去看,一些工资表上的预付账款入账的我金额对不上,不知道我哪里出错了,(系统上的帐都是前任做的包括工资表,我们公司是做空调安装工程的,预付账款实际就是结款给工装师傅们的工资)。系统上的预付账款余额有一百几十万,之前都没有结转我也不知道怎么回事。目前就是这个帐我理不清该怎么接着做下去,入账的部分我没有弄清楚
答: 你是新接手,你首先按他给你的余额作为期初建帐处理,然后你在去查找错误,然后你做差错更正处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账之前5年的账都是外账会计做的,银行账他们有几年没给我们做,所以和实际对不上,应收,应付全部都是挂账,余额都累计到几百万了,发工资和支出全部走的其他应付款,余额也有上百万了,库存更是乱的不得了,现在想整一下,该如何调账和整理期初数,
答: 你好,移交给你的期初数是没办法改的,只有按照实际数据慢慢调整,1.可以按照上月末的银行存款余额和明细账核对,差额调整你的那个其他应付款

