麻烦问一下老师、上个季度(10-12税款所属期)申报报表以及企业所得税报表申报错误、申报为(6-9)的数据了、麻烦问一下老师我这边怎么调整一下、不更改申报表的话需要怎么弄一下
向华????????
于2025-04-15 16:49 发布 8次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-04-15 16:50
你好这个没办法的。你要去更正,这样才是对的。
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你好 你们是不是有弥补了亏损。 还有就是收入少了成本费用 大了预缴过大 就会导致汇算退税的
2020-12-10 11:11:53

税款所属期间:般填报公历某1月1至12月31;纳税度间业应填报实际始经营至同12月31;纳税度间发合并、立、破产、停业等情况按规定需要清算应填报至实际停业或院裁定并宣告破产并按《企业所税汇算清缴管理办》(税发[2005]200号)规定进行纳税申报
根据国税函[2009]684号《关于企业清算所得税有关问题的通知》的规定,企业清算时,应当以整个清算期间作为一个纳税年度,依法计算清算所得及其应纳所得税;清算期间指公司实际生产经营终止之日至办理完毕清算事务之日止的期间。
2018-05-26 14:53:05

你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

你这是个体工商户吧 不是个人合伙企业吧 这个就得到大厅申报了
2022-01-17 16:27:45

你好!一般是会有罚款的50到200元之间
2021-10-12 08:38:58
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