送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-04-15 10:58

你好,你这个按照结算金额来入账。借,长期待摊费用贷应付账款。

.. 追问

2025-04-15 10:58

验收的资料还未到财务,金额需要暂估入账。怎么做分录呢

宋生老师 解答

2025-04-15 10:59

你好,你可以借长期待摊费用-暂估,贷应付账款。

.. 追问

2025-04-15 11:02

月末进项摊销的时候,管理费用的二级科目怎么设置

宋生老师 解答

2025-04-15 11:05

你好,进项税不需要摊销的啊

.. 追问

2025-04-15 11:19

没说进项税啊,说的是月末摊销时,借:管理费用;贷:长期待摊。。管理费用的二级怎么设置

宋生老师 解答

2025-04-15 11:21

你好,消防水池,你计入管理费用-其他设施

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相关问题讨论
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
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