送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-10 10:40

您好, 
借:管理费用-办公费 
贷:银行存款

追问

2025-04-10 10:41

之前24年1-11月的会计分录是借管理费用 贷银行存款,收到的是专票

追问

2025-04-10 10:42

那现在12月收到水电专票,要如何处理,是借待抵扣 贷未分配利润吗

刘艳红老师 解答

2025-04-10 10:44

先把前面的分录做负数,再做正数

刘艳红老师 解答

2025-04-16 18:29

先把前面暂估的冲掉借:银行存款贷:本年利润再用收到的发票做正数分录借:本年利润应交税费-进项贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,你具体问的是?
2016-10-18 13:20:17
你设另外5个人电费为X元,另外3个人的电费就是X乘以(1+20%)这样算就可以了,加起来等于340元,住了11天的那个人就是X乘以30天乘以11天
2019-05-16 17:00:51
100/总天数 每个人的天数*上面单天 你这样算平均不准确的
2019-05-09 11:35:05
你这个月补计提就可以的
2021-11-17 15:58:25
代收代缴水电费,入“其他应收款”科目,并设二级科目“代收水电费”。 收取时,借:其他应收款 ,上缴电业局时,冲 :其他应收款 。预收电费,在收取是,可以入“其他应收款”贷方,以后逐期按照月应收该业主的电费冲预收款,如“其他应收款”贷方,直至冲减为零。
2019-03-31 10:59:39
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