林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,现在注册资本都是认缴的,账务处理应该怎么做,有的是等到实际收到款了才做账,有的是挂其他应收款,最规范的应该是什么样子呢
答: 等实际到账就做借银行 贷实收资本
我们公司是在没有实行注册资本认缴制的情况下登记注册的。但是实收资本一直未到位,账务处理都是挂着其他应收款。现在能不能按认缴制下的账务来调整其他应收款的余额?
答: 你好,没有到位不需要挂账其他应收款的 需要把之前挂账 的分录冲销的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,注册资金垫资不挂其他应收款,还有其他账务处理吗
答: 你好 没有其他合适的科目,现在是认缴了咋还垫资呢
公司刚注册,筹建期间收到1千万注册资金,账务处理的时候记入了实收资本,后来过了两月又调节了4百万到其他应收款法人头上,这样对吗?
公司注册资本已经验资了,代理机构垫付,借:银行存款 贷:实收资本 验资后,代理机构撤走资金,账目挂账 个人借款 借:其他应收款 贷银行存款 年底该人员借款收不回怎么做账务处理
公司注册资本减资情况下,要冲销多的实收资本,账务处理冲红时,借:银行存款,贷:实收资本,订正时摘要用于股东还公司款,借:实收资本,贷:其也应收款,借:其他应收款,贷:银行存款,这样处理行吗
公司注册资本500万,公司法人在验资后拿走了400万元,账务处理借其他应收款贷银行存款,但是借款手续用不用签个借款合同?还有一年内这等借款还不完怎么办?
老师,一家公司注册资本3000万,股东甲出资1500万,股东乙出资300万。股东乙拿出去了500万。挂在其他应收款上面。即使减资也只能冲掉股东乙出资的300万吧?










粤公网安备 44030502000945号


