我现在才发现去年的这笔账务做错了,贷方应该冲减预付账款,我记成了贷方银行存款借:管理费用 90000 贷:银行存款 90000我现在做红冲去年的这笔账务,那正确的应该怎么做对方开发票前我已经预付过这笔款了老师,我实在想不出要怎么样平我的这笔预付账款
细腻的鲜花
于2018-06-12 17:42 发布 820次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-12 17:44
你好,只需要做这个调整分录借;银行存款贷;预付账款90000
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你好,只需要做这个调整分录借;银行存款贷;预付账款90000
2018-06-12 17:44:54

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

如果已经抵扣了企业所得税,借预付账款借主营业务成本负数。
2021-07-27 10:29:08

。借成本费用贷预付账款。
2022-07-13 14:23:20

同学,你之前是付款
现在是收款,银行是哪里不平?
2019-04-24 18:13:28
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细腻的鲜花 追问
2018-06-12 17:48
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2018-06-12 17:51