送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-11 15:01

你好!可以的。可以暂估

香水百合 追问

2018-06-11 15:08

老师,是不是我可以把本年内未发生的都暂估到第二季度,借:费用类科目-暂估  贷:应付账款--暂估,等到实际发生后并且拿到票了再做冲销分录  借:应付账款--暂估   贷:费用类科目-暂估  然后按照正确的发票入账

宋生老师 解答

2018-06-11 15:10

您好!可以的。操作上没问题

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