送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-16 12:15

实际你们收到100
对方开了101的发票
按这个结算是这个意思吗

痴情的草莓 追问

2025-03-16 12:19

实际我们出库101,对方结算100

郭老师 解答

2025-03-16 12:21

开发票100
是的话
那你这个需要视同销售了
借销售费用
贷库存商品
销项

痴情的草莓 追问

2025-03-16 12:21

中间有个磅差,导致我账面库存大,最后库存出没了,账面就累计出100这个数了,这是不是就亏库了

郭老师 解答

2025-03-16 12:25

你出库101
你开发票他们收到100
这个是合理损耗的情况
你开101
还是100的总价安100的总价确认收入
你这样没有开出来
就得视同销售了

痴情的草莓 追问

2025-03-16 12:27

现在我的库存现在没有了,但是账面还有100吨,这100吨是不是就是我的亏库了

痴情的草莓 追问

2025-03-16 12:33

我出库101,开票按对方过磅开票100,结算100,这中间有一个磅差,实务台账按实际101出,现在我的实务台账销售没了变为0,但是财务账还有树,那我这算亏损嘛

郭老师 解答

2025-03-16 12:33

是的,这是你亏损了。

痴情的草莓 追问

2025-03-16 12:34

那这种情况怎么处理

郭老师 解答

2025-03-16 12:40

正规的借销售费用
贷库存商品
销项

不正规的
借营业外支出贷库存商品

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相关问题讨论
你好,按会计准则你就应该作暂估入库啊。
2019-08-30 10:41:20
给你一个具体的网址链接,你自己打开看一下,https://jingyan.baidu.com/article/fb48e8befcf8b06e622e1416.html 里面图片太多,没法给你发送,请见谅 答案满意,请五星好评
2019-05-31 10:14:44
只能暂估入库结转销售成本了。后期收到发票后再按发票的金额调账处理(冲销原来的账务处理、按发票的金额入账)
2020-10-19 12:24:25
您好, 可以先把入库的商品暂估 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款-暂估 等来票时 借:应付账款-暂估 应交税费-进项税 贷:应付账款
2020-10-14 16:38:51
按你们实际入账,汇算清缴纳税调增,要不就做内账,
2020-05-22 19:35:24
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