上个月有一张发票开错了,税额是4358.97,后来红冲的发票税额是4358.98.再开具的蓝字发票阳是4358.98,本月进项税额转出的税额以哪个为准呢?
花花
于2018-06-11 12:07 发布 923次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-06-11 12:09
你好!
开了红票了,就不要进项税额转出了!(红字,已经把错误冲掉了)
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是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41

发票要收回来的,然后在你的开票系统开红字发票信息表,审核通过以后打印出来让对方重新开具红字发票,再重新给你开正确的发票。
进项税额转出是在增值税申报表附表二里面体现的。做账就先按原来的发票入账,然后根据红字发票做红冲,再根据正确的发票入账。
2016-12-07 11:47:47

你好!
开了红票了,就不要进项税额转出了!(红字,已经把错误冲掉了)
2018-06-11 12:09:07

您好,如果发票已经认证做账了,就不用退回采购方填写红字信息表,销售方给开红字发票,采购方做进项税额转出
2020-06-19 09:45:41

你好,8月份开具的进项发票是无法抵扣7月份转出的这个增值税的
2018-08-20 13:41:35
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花花 追问
2018-06-11 12:24
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2018-06-11 12:25