麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


老师,你好。想请教一下,内账建账的话是和外账一样吗,但是如果有两个股东收的钱,怎么知道他们各自的情况呢
答: 不是这样的。我是说期初建账,是不是和外账一样呢。半途中建账的话,盘点了那些库存,现金,银行,应收,应付,剩下的就是未分配利润,未分配利润是不是不准确呢?
请问老师:新开半年的工厂,之前没有规范做内账(报税给外账做,出纳兼记流水账:收入/支出),从本月开始,要上系统,也就是说从10月份开始正式做账,这个期初数据该怎么录入?万事开头难,如果初始错了,那后面的也就都不准确了。恳请老师指导指导!
答: 同学你好 盘点就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我之前的会计经验没有做过外账,内账,现在找工作都是要会做的,我该看哪些课程呢?
答: 同学你好 外账内账我们都有的 实操都是外账的 你会报税吗






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月霖 追问
2025-03-06 08:37
bamboo老师 解答
2025-03-06 08:52
月霖 追问
2025-03-06 09:02
月霖 追问
2025-03-06 09:03
月霖 追问
2025-03-06 09:04