我们公司电费是预付费,预付时我,借:预付账款。贷:银行存款,月底计提时,借:费用,贷:预付账款,发票到了再怎么做?
静待花开
于2018-06-07 17:08 发布 1377次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-07 17:09
你好,月底不需要计提,发票到 就 借;制造费用等科目 贷;预付账款
相关问题讨论

你好,月底不需要计提,发票到 就 借;制造费用等科目 贷;预付账款
2018-06-07 17:09:26

你好,不用的暂估和发票一致的,可以不用调整。
2022-05-20 16:46:47

你好,暂估和发票一致的,可以不用的。
2022-05-20 16:37:56

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

您好,收到发票的时候直接把发票附到凭证后面就行。
2020-12-18 09:09:10
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