我供应商上个月给我开了1万元的发票,但这个月我要退货5000元,那现在税务上我要怎样处理,是否要开红字,哪方开,然后报税又是怎样报呢
陈红超
于2018-06-07 16:29 发布 957次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!你这个已经红字冲减的继续按红字冲减的做。
至于错了的,找到正确的供应商,让他开红字给你。
2018-05-28 14:17:13

你好,你的红字信息表上的金额这个月亚欧哦进项税额转出
2019-06-06 15:17:00

您好!红字都是之前谁开的蓝字就谁开。
报税你这月正常报。你认证过了进项吗?
2018-06-07 16:30:00

你可以联系当时供应商,询问他们开具的发票信息,应该可以查到这些信息。
2023-03-24 12:33:20

同学你好,借:库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则,无此分录),负数,贷:应付账款,负数。纳税申报时,做进项税额转出处理。
2021-11-11 20:50:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息