我司是一般纳税人,4月开的的增值税专用发票金额为:安装费11%(77086.75),5月红冲该发票;重新开了增值税专用发票金额为:安装费10%(77086.75),那我申报的时候,怎么申报?
crr
于2018-06-07 11:33 发布 936次浏览

- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
增值税专用发票里的(金额)可以抵减企业所得税 是的
2021-12-31 21:27:59

不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33

您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23

也可以是增值税普通发票。
2020-09-16 10:55:13

你好,不一定都是专用发票,也可能取得普通发票的
2018-05-21 15:25:33
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