公司在5/31号有一笔收入,在6/1号收到货款。现在在做5月份账,会计分录该怎么做呢?借:应收账款,还是借 银行存款呢?
Quinn L
于2018-06-04 11:02 发布 1209次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-06-04 11:02
5月
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)
6月
借:银行存款
贷:应收账款
相关问题讨论

你好,收回应收账款,是这样做分录的
2021-07-17 11:06:50

你好,这个通常是退回收到的货款
2020-07-06 13:32:18

你好,前期确认过收入吗?
2019-11-11 10:08:44

你好,定金是通过其他应付款核算,如果是订金是通过预收账款核算,没有设置预收账款的单位可以通过应收账款贷方核算
2019-09-27 14:22:49

你好!
可以的
也可以直接做分录:
借:应收账款 1000
贷:银行存款 1000
2019-09-02 12:07:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Quinn L 追问
2018-06-04 12:25
岳老师 解答
2018-06-04 13:40