送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-06-04 11:02

5月 
借:应收账款 
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 
6月 
借:银行存款 
贷:应收账款

Quinn L 追问

2018-06-04 12:25

谢谢老师。 
如果是差旅费报销,5/31号员工提交了5月份的差旅费报销单,6/1号审批通过并进行了报销。现在做5月份的账的话, 
贷:其他应付款-员工往来,还是银行存款呢?

岳老师 解答

2018-06-04 13:40

非常抱歉,由于业务水平所限,您的这个问题我解答不了,麻烦您重新提问一下,请其他老师为您解答吧。

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相关问题讨论
你好,收回应收账款,是这样做分录的 
2021-07-17 11:06:50
你好,这个通常是退回收到的货款
2020-07-06 13:32:18
你好,前期确认过收入吗?
2019-11-11 10:08:44
你好,定金是通过其他应付款核算,如果是订金是通过预收账款核算,没有设置预收账款的单位可以通过应收账款贷方核算
2019-09-27 14:22:49
你好! 可以的 也可以直接做分录: 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000
2019-09-02 12:07:49
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