公司在5/31号有一笔收入,在6/1号收到货款。现在在做5月份账,会计分录该怎么做呢?借:应收账款,还是借 银行存款呢?

Quinn L
于2018-06-04 11:02 发布 1232次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-06-04 11:02
5月
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)
6月
借:银行存款
贷:应收账款
相关问题讨论
你好,收回应收账款,是这样做分录的
2021-07-17 11:06:50
您好 解答如下
对的
2022-12-03 10:02:34
你好,这个通常是退回收到的货款
2020-07-06 13:32:18
你好,前期确认过收入吗?
2019-11-11 10:08:44
你好,定金是通过其他应付款核算,如果是订金是通过预收账款核算,没有设置预收账款的单位可以通过应收账款贷方核算
2019-09-27 14:22:49
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2018-06-04 12:25
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2018-06-04 13:40