公司在5/31号有一笔收入,在6/1号收到货款。现在在做5月份账,会计分录该怎么做呢?借:应收账款,还是借 银行存款呢?
Quinn L
于2018-06-04 11:02 发布 1215次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-06-04 11:02
5月
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)
6月
借:银行存款
贷:应收账款
相关问题讨论

你好,收回应收账款,是这样做分录的
2021-07-17 11:06:50

您好 解答如下
对的
2022-12-03 10:02:34

同学你好,只要有银行往来,每一笔都需要入账的。
2022-04-14 10:51:11

这个最好是分开做,借银行 贷应收账款,退回做借应收账款 贷银行
2019-12-18 09:59:03

您好!其实严格来说,如果要做的漂亮,是应该由对方付款给中标单位,中标单位开票给对方
然后私下给钱你
2017-10-12 11:27:30
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Quinn L 追问
2018-06-04 12:25
岳老师 解答
2018-06-04 13:40