老师,我想请教一下就是,我们前年买了一台设备,当时 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师好A企业一般纳税人属于政府平台公司下属单位 问
你好,你这边是采购项目,那就需要开对应的设备明细 答
老师 请问一下巴沙鱼柳配料表中里面有7中配料,属 问
同学你好 这个算深加工 答
适用小企业会计准则的,如果涉及到以前年度损益的, 问
你好,使用利润分配-未分配利润替代以前年度损益调整 答
1)外购烟丝200吨, 每吨不含税价2万元,取得烟丝厂开 问
应交消费税的计算是 (3600+2+100*1)*36%+3700*150/10000-150*2*30%=1298.22 答
为什么这个企业 所得税申报表里会生成 应纳税额36000, 应纳税额9000, 实际应纳所得额9000,本年应补(退)所得税额9000?
答: 您好: 36000按25%税率,所得税就是要交9000啊
某小型微利企业年应纳税所得额为30000元,其应纳的企业所得税税额为()A.6000B.5400C.1500D.9000
答: 您好 其应纳的企业所得税税额为(30000*0.25*0.2=1500)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问申报企业所得税的时候,利润总额为5000,弥补减:弥补以前年度亏损为1000,实际利润额(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额为3000 ,应纳所得税额(10×11)为750元,符合条件的小型微利企业减免企业所得税为100,减:本年实际已缴纳所得税额为300,为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0呢?不应该为350?为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0?
答: 您好,发你们申报表截图过来看一下