送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-07 09:43

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了

tessa 追问

2024-04-07 09:48

我这个是上个月已经认证并做账了,这个月发现有错误,这个月多勾选了待认证的进项税额,也可以这样吗?我公司有足够的进项可以抵扣

东老师 解答

2024-04-07 09:48

那没有问题是可以这么做的

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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