老师维修费开多少税率呢 问
您好,这个的话是属于13%的,一般纳税人 答
老师,有一个员工一边拿着失业金,一边要求公司工资 问
你好,这个对公司来说是没有什么影响。 答
甲公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资 问
您好,稍等,需要一些时间进行回复。 答
开的酒的增值税专用发票可以抵扣吗 问
你好,这个不能抵扣进项税额的。 答
同济大学的电子发票不小心勾选了自然人可以报销 问
你可以取消勾选的哈 答
进项税额转出是 借 费用 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 那月末这进项税额转出还需要转入应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷方吗
答: 您好,月末这进项税额转出,需要转入应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷方。
例如我有进项税额2000元,我做了借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000 还要做进项税额转出这一步:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 是这样吗?请问,进项税额转出,转那个金额?
答: 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
玉老师,这月进项13178.63,销项13716.24,月末结转……1.结转进项:借:应交税费-转出未交增值税13178.63 贷:应交税费-增值税进项13178.63 2.结转销项:应交税费-增值税销项13716.24 贷:应交税费-转出未交增值税13716.24 3.进项税额转出:借:应交税费-进项税额转出537.61 贷:应交税费-转出未交增值税537.614.结转未交:借:应交税费-转出未交增值税537.61 贷:应交税费-未交增值税537.615.下月缴纳增值税:借:应交税费537.61贷:银行存款537.61老师。我要问的是第三步,我写的金额对不,不是进项税额转出吗
答: 具体什么问题
冬冬 追问
2018-04-02 23:15
王雁鸣老师 解答
2018-04-02 23:26