送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-31 15:06

你好,之前有取得劳务费发票吗

留恋花开 追问

2018-03-31 15:07

其实发的员工工资了,写摘要写成劳务费了,怎么记账?

邹刚得老师 解答

2018-03-31 15:08

借;应付职工薪酬   贷;银行存款
你需要让对方把款项退回,然后以工资名义打款

留恋花开 追问

2018-03-31 19:03

请问怎么做分录

邹刚得老师 解答

2018-03-31 21:27

公司打给你   借;其他应收款——出纳   贷;银行存款 2100
2100汇错给员工 借;其他应收款——某某员工   贷;其他应收款——出纳  2100 
还回来  借;其他应收款——出纳   贷;  其他应收款——某某员工  2100 
个人转给公司借;银行存款  贷;其他应收款——出纳  2100 
另外2100对公会给对方公司 借;预付账款  贷;银行存款
取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款  4200

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相关问题讨论
你好,之前有取得劳务费发票吗
2018-03-31 15:06:41
就照着这个写:认证打款
2019-01-10 10:02:20
你好,可以退回,然后重新汇款,写正确的月份
2019-01-22 10:17:48
那就做提现的分录 借现金贷银行存款
2019-07-11 15:54:22
你好,通常是对方通过零星款项比如0.1测试你单位银行账户是否正常而打入的款项 借;银行存款 贷营业外收入 摘要可以是收到测试款
2018-11-12 21:02:32
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