送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-06 17:32

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
红冲的数据在附表一按正数金额减去负数金额填写在收入,税额栏次申报

上传图片  
相关问题讨论
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 红冲的数据在附表一按正数金额减去负数金额填写在收入,税额栏次申报
2018-03-06 17:32:26
同学你好 直接负数红冲就行了 冲了之后还有销项和收入吗
2021-06-07 11:29:19
你好同学 一般纳税人,你要在进项税的表里填上一个进项退出的金额,在那个表里,同学
2019-10-09 14:35:50
你好,是冲红也在这个行次填列,把冲红的数相抵数额填写
2019-05-03 10:45:28
负数在13销售货物里面填写 工程的在9%服务不动产里面
2019-09-03 14:23:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...