送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-16 11:15

您好,1、您的意见是对的,要进行暂估的,有的老师说不需要暂估不知道是怎么考虑的。2、因为当月开票当月作废了,税和账务都不需要处理,所以是没有发生的业务。如果隔月了,按税法规定,当月需要先交税,次月红冲了再退税或者抵税,毕竟有交税和退税或者抵税行为,所以视为有业务发生。

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您好,1、您的意见是对的,要进行暂估的,有的老师说不需要暂估不知道是怎么考虑的。2、因为当月开票当月作废了,税和账务都不需要处理,所以是没有发生的业务。如果隔月了,按税法规定,当月需要先交税,次月红冲了再退税或者抵税,毕竟有交税和退税或者抵税行为,所以视为有业务发生。
2018-02-16 11:15:43
您好 请问这三张发票都是单位发生的成本么
2019-12-12 14:27:50
你好,可以先做暂估入库处理
2017-06-14 14:29:17
你好,这个就需要你去查明是什么原因造成的
2017-03-24 09:11:10
可以先暂估入库 结转成本
2015-11-18 11:25:00
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