问下我们公司支付员工工伤赔偿款怎么处理 问
你好,你们单位承担的福利费借,管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,请问上年度款入账的成本,当年度未收到发票,次 问
借,应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借利润分配,未分配利润,贷,应付账款。 答
为什么有那么多的空格,我是做工程项目的,跟踪12-13 问
同学你好 哪里有空格 答
一般项目:软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务; 问
您好,请问您是什么问题呢? 答
老师,请教一下关于企业汇算清缴中招待费部分如果 问
你好,没错的就是这么来调整的 答
老师你好!上月暂估入账的成本次月收到部分发票,该怎么做分录?
答: 同学你好 红冲暂估的然后按发票入账
12月购入原材料,款项已经支付,材料已收货,但是年底发票未收,请问暂估入账会计分录怎么写?
答: 你好 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款 , 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,货到票未到的情况下,月底暂估入账,老师讲的月初冲红,如果次月发票还没到,那不是冲红之后还需要在如一次账,还是干脆就发票到了之后在冲红 然后入账?
答: 你好,实际操作中最好还是发票到了之后你再红冲,暂估在做发票的。