送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-10 09:41

抵扣时需要做这笔分录的。

北斗星的爱 追问

2018-01-10 09:52

抵扣的时候需不需要结转一下,比如:借:应交税费(转出未交增值税)贷:应交税费(减免税)
不然应交税费(减免税)科目不是一直有数值吗

张艳老师 解答

2018-01-10 10:05

不需要结转,应交税费--应交增值税(税款减免)是会有余额的。

北斗星的爱 追问

2018-01-10 10:08

@刘老师—追梦:及时已经抵扣了增值税,也就是余额放在那?

张艳老师 解答

2018-01-10 10:09

是的啊

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相关问题讨论
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
没有然后啦就可以啦。
2019-01-02 20:24:45
你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53
你好,你可以把第二个分录计入管理费用的借方负数,这样管理费用就没有发生额了,而不是480
2017-11-20 19:25:36
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