送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-24 21:40

可是老师现在不是没有待摊费用这个科目了吗?我能每月只做管理费用5千,贷银行存款5千,后面附发票复印件?

郑海燕 追问

2017-12-24 21:41

收到发票当月我只付5000,费用按月付的,不是一次性付的

郑海燕 追问

2017-12-25 09:37

老师,我收到发票的时候只付了当月的款项,没有付30000。

邹刚得老师 解答

2017-12-24 21:07

借;待摊费用  贷;银行存款  3
借;管理费用  贷;待摊费用  5000(做6个月)

邹刚得老师 解答

2017-12-25 08:45

你好,收到发票你可以计入长期待摊费用,然后按月做摊销表格,每个月摊销5000
借;长期待摊费用 贷;银行存款 3万
借;管理费用 贷;待摊费用 5000

邹刚得老师 解答

2017-12-25 09:39

你好,没有支付的部分挂账应付账款就是了

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相关问题讨论
那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
借;待摊费用 贷;银行存款 3 借;管理费用 贷;待摊费用 5000(做6个月)
2017-12-24 21:07:46
你好,是什么情况下发生的劳务费?
2018-09-25 15:03:58
您好,您的分录是计提+支付
2022-04-16 10:01:17
发票收到后附在2月的凭证后就是
2023-04-01 16:03:49
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