进项发票入账未抵扣怎么做分录,抵扣了的又怎么做 问
借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 答
老师,我想请问一下。建筑服务结算金额小于开票金 问
异地工程的吗?还是当地的当地的一般纳税人你留抵就行,留着以后抵扣 答
固定资产清理科目如何核算 问
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理 答
债券 初始取得时,如果有含在其中计入应收利息 问
您好,对的,这个的话,是一样的,不区分了这个 答
公司贷款了,但钱到帐后又给老板挪用了,银行利息是 问
你借给个人的钱需要约定利息没有利息的视同销售 答
购买增值税专用发票会计分录
答: 借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2020年01月07日,北京科云股份有限公司向北京蓝天实业有限公司购入需要安装的生产生产流水线,收到增值税专用发票一张,金额60000.00元,税额7800.00元。生产流水线已送达,款项尚未支付。写出会计分录
答: 同学,你好 借:在建工程 60000 应交税费7800 贷:应付账款 67800
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问一下甲公司发来原材料一批,并收到对方单位开具的增值税专用发票。注明含税价款22600元,上月预付材料款15000元,余款未付材料验收入库这个该怎么写?会计分录
答: 你好,同学 借原材料20000 应交税费应交增值税2600 贷预付账款15000 应付账款22600-15000