送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-24 09:58

借;银行存款   贷;工程结算

zhang 追问

2017-10-24 10:01

我们公司扣除相关费用后把工程款项付给对方时的帐务处理又要如何做

邹刚得老师 解答

2017-10-24 10:01

借;预付账款   贷银行存款

zhang 追问

2017-10-24 10:04

@邹老师:预付账款对应要用什么科目冲平呢

邹刚得老师 解答

2017-10-24 10:05

你好,需要对方提供发票,计入主营 业务成本核算

zhang 追问

2017-10-24 10:29

@邹老师:收到发票时的会计分录怎么做

邹刚得老师 解答

2017-10-24 10:30

借;主营业务成本  应交税费   贷;预付账款

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;工程结算
2017-10-24 09:58:47
谁提供发票就给谁。
2019-04-10 15:59:20
同学。挂靠 本就是违规的,所以挂靠的处理是被挂靠 方按其自己工程处理。 所以支付给挂靠 方是让挂靠 方开具发票给被挂靠方,挂靠 方以支付成本的形式处理。
2019-09-18 21:22:22
那要开什么样的发票呢 单独再开一个吗
2022-05-23 11:26:52
我们是建筑劳务被挂靠方,收到工程款时,怎么入账?
2017-09-29 11:25:00
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